发布2021年第三季度财报。报告期内,快手实现营收204.93亿元,同比增长33.4%;期内亏损为70.87亿元,同比下降75.8%;经调整净亏损48.22亿元,同比变动401.4%。
快手的收入主要来自在线营销服务、直播、其他服务这三方面。对于第三季度公司收入的增长,快手财报显示,增长主要来自于在线营销服务及其他服务(包括电商业务)营收的增长。
其中,在线亿元。对于这块业务的增长,财报解释,主要是由于流量增长以及广告主数量增加。
其他服务收入由2020年同期的人民币12亿元增加53.0%至2021年第三季度的人 民币19亿元,主要受电商业务的增长推动。
第三季度,快手电商交易总额达到人民币1,758亿元,同 比增长86.1%,重复购买率进一步提升至70%以上。其中,快手小店作为快手电商业务的闭环模式,对电商交易总额的贡献率从2020年第 三季度的71.4%增至2021年同期的90.0%。
在直播业务方面,快手直播收入处于持续下滑状态。2021年第三季度直播业务收入为人民币77亿元,2020年同期为人民币80亿元。
在毛利及毛利率方面,第三季度快手毛利由2020年同期的人民币66亿元增加28.6%至2021年第三季度 的人民币85亿元。毛利率由2020年同期的43.1%减至2021年第三季度的41.5%。
据财报显示,毛利率的下滑主要是由于销售成本、销售及营销开支、行政开支及研发开支等增加。据财报显示,倘不计及以股份为基础的薪酬开支的影响,2021年第三季度销售成本、销售及营销开支、行政开支及研发开支占收入的百分比分别为57.2%、52.9%、3.0%及 13.3%,2021年第二季度分别为54.7%、57.9%、3.0%及12.5%。
在销售及营销开支方面,销售及营销开支由2020年同期的人民币61亿元增加79.9%至2021年第三季度的人民币110亿元,占总收入的百分比由39.9%增加至53.8%,主要是由于产品推广、 品牌营销活动及海外市场业务拓展的开支增加导致推广及广告开支增加。
在降本增效方面,快手高层在业绩交流会表示,下一年,快手不会大规模招聘新员工。
用户增长方面,快手三季度的平均日活为3.2亿,去年同期为2.71亿;平均月活为5.73亿,去年同期为4.79亿;每位日活跃用户日均使用时长从去年同期的88.2分钟进一步增长至119.1分钟。
在海外业务方面,快手第三季度对海外的组织架构升级调整,将不同地区的运营团队、产品团队及中台部门整合,以优化海外业务协同和资源使用效率。 变现方面,快手已经开始在海外市场试水直播虚拟礼物打赏及广告业务。
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